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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 4.805.001
Nro. Solicitud de Transferencia
188165
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.478.261

Retención DNCP
₲ 16.774
Retención IVA
₲ 131.045
Retención Renta
₲ 174.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA
RUC
1845524-7
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-234391
Monto Contrato
₲ 868.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.899.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.899.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431402
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de grupos electrógenos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional