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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 997.547.394
Nro. Solicitud de Transferencia
221313
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.714.172

Retención DNCP
₲ 3.482.347
Retención IVA
₲ 27.205.838
Retención Renta
₲ 36.274.451
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
49/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-235900
Monto Contrato
₲ 1.266.999.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.804.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.804.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436261
Nombre de la Licitación
Adquisición de sillones parlamentarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional