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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006466
Monto de la Factura
₲ 2.844.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.608

Retención DNCP
₲ 9.928
Retención IVA
₲ 77.564
Retención Renta
₲ 103.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231864
Monto Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.046.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.046.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional