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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047118
Monto de la Factura
₲ 68.145.441
Nro. Solicitud de Transferencia
36256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.805.075

Retención DNCP
₲ 242.846
Retención IVA
₲ 1.858.512
Retención Renta
₲ 1.239.008
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-135225
Monto Contrato
₲ 106.477.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.257.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.257.930

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320496
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS- AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico