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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001421
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120741
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.071.671

Retención DNCP
₲ 11.511
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 58.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
37/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-140954
Monto Contrato
₲ 594.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.885.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.885.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico