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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002624
Monto de la Factura
₲ 21.864.910
Nro. Solicitud de Transferencia
97550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.793.131

Retención DNCP
₲ 77.919
Retención IVA
₲ 596.316
Retención Renta
₲ 397.544
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-13003-17-139800
Monto Contrato
₲ 225.278.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.235.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.235.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico