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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036272
Monto de la Factura
₲ 27.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.648.680

Retención DNCP
₲ 96.048
Retención IVA
₲ 742.636
Retención Renta
₲ 742.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214602
Monto Contrato
₲ 241.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.578.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.578.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA HOSPITAL DE CLINICAS-AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas