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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002730
Monto de la Factura
₲ 61.096.952
Nro. Solicitud de Transferencia
159951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.548.884

Retención DNCP
₲ 215.506
Retención IVA
₲ 1.666.281
Retención Renta
₲ 1.666.281
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211417
Monto Contrato
₲ 1.435.517.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.352.171.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.352.171.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas