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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001804
Monto de la Factura
₲ 252.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.318.873

Retención DNCP
₲ 892.012
Retención IVA
₲ 6.897.000
Retención Renta
₲ 6.897.000
Multa
₲ 885.115

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-211435
Monto Contrato
₲ 1.938.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.824.228.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.824.228.341

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas