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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018921
Monto de la Factura
₲ 275.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207636
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.821.219

Retención DNCP
₲ 972.963
Retención IVA
₲ 7.522.909
Retención Renta
₲ 7.522.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219203
Monto Contrato
₲ 1.545.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.842.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.842.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas