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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022313
Monto de la Factura
₲ 287.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.764.869

Retención DNCP
₲ 1.062.048
Retención IVA
₲ 4.105.857
Retención Renta
₲ 8.211.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216976
Monto Contrato
₲ 2.560.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.439.648.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.439.648.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas