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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0002446
Monto de la Factura
₲ 151.199.962
Nro. Solicitud de Transferencia
181724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.321.243

Retención DNCP
₲ 558.720
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.319.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219475
Monto Contrato
₲ 234.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.793.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.793.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417024
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas