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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008837
Monto de la Factura
₲ 8.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17792
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.741.995

Retención DNCP
₲ 30.005
Retención IVA
₲ 116.000
Retención Renta
₲ 232.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
106/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216975
Monto Contrato
₲ 492.994.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.280.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.280.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas