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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 294.682.180
Nro. Solicitud de Transferencia
104604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.964.023

Retención DNCP
₲ 1.088.921
Retención IVA
₲ 4.209.745
Retención Renta
₲ 8.419.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-213933
Monto Contrato
₲ 324.446.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.342.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.342.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas