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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 195.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.904.749

Retención DNCP
₲ 689.321
Retención IVA
₲ 5.329.800
Retención Renta
₲ 5.329.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
120/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-218883
Monto Contrato
₲ 3.544.119.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.840.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.366.840.819

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas