Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0000266
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 255.860
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            89347
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 254.930
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 930
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOFAST S.A.
        
                                    RUC
                            
            80013951-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-22-212037
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.405.364.303
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.258.059.787
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.258.059.787
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404741
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        