Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001635
Monto de la Factura
₲ 19.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.757.746
Retención DNCP
₲ 67.978
Retención IVA
₲ 525.600
Retención Renta
₲ 525.600
Multa
₲ 395.076
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-212037
Monto Contrato
₲ 2.405.364.303
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.059.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.059.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
