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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-027-0000167
Monto de la Factura
₲ 10.006.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.424.924

Retención DNCP
₲ 35.294
Retención IVA
₲ 272.891
Retención Renta
₲ 272.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-220044
Monto Contrato
₲ 160.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.681.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.681.444

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas