Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0003887
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141288
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.421.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 46.560
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 360.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 360.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JACK FACK SRL
        
                                    RUC
                            
            80003631-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            177/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-22-221098
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 380.257.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 336.817.348
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 325.441.484
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417426
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        