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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038664
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181536
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.128.400

Retención DNCP
₲ 271.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.100.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219501
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.128.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.128.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas