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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023193
Monto de la Factura
₲ 63.993.020
Nro. Solicitud de Transferencia
104535
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.928.179

Retención DNCP
₲ 236.469
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.828.372
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-214069
Monto Contrato
₲ 253.076.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.910.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.910.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas