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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006540
Monto de la Factura
₲ 10.168.200
Nro. Solicitud de Transferencia
161990
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.685.452

Retención DNCP
₲ 37.574
Retención IVA
₲ 145.260
Retención Renta
₲ 290.520
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-216882
Monto Contrato
₲ 14.716.622.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.263.831.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.217.279.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas