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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000476
Monto de la Factura
₲ 56.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.131.036

Retención DNCP
₲ 209.793
Retención IVA
₲ 811.057
Retención Renta
₲ 1.622.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
LP-28001-22-219132
Monto Contrato
₲ 151.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.641.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.641.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas