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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 298.642.885
Nro. Solicitud de Transferencia
125070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.003.953

Retención DNCP
₲ 1.064.255
Retención IVA
₲ 8.144.806
Retención Renta
₲ 5.429.871
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ICTR
RUC
80090083-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-113478
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.632.626.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.632.626.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288617
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: LIMPIO (KM 21) - CALLE 6000 (173KM)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas