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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 216.636.096
Nro. Solicitud de Transferencia
56180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.055.447

Retención DNCP
₲ 764.135
Retención IVA
₲ 5.908.257
Retención Renta
₲ 5.908.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ICTR
RUC
80090083-9
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-113478
Monto Contrato
₲ 25.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.632.626.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.632.626.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288617
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: LIMPIO (KM 21) - CALLE 6000 (173KM)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas