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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 230.682.735
Nro. Solicitud de Transferencia
64543
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.375.087

Retención DNCP
₲ 822.069
Retención IVA
₲ 6.291.347
Retención Renta
₲ 4.194.232
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103569
Monto Contrato
₲ 4.739.911.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.507.569.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.569.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281099
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 125/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas