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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 190.684.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108511
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.337.778

Retención DNCP
₲ 679.531
Retención IVA
₲ 5.200.495
Retención Renta
₲ 3.466.996
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOGA S.R.L.
RUC
80001999-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103569
Monto Contrato
₲ 4.739.911.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.507.569.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.569.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281099
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 125/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas