Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000068
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 341.134.563
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            122438
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 324.412.766
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.215.680
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.303.670
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.202.447
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO INCONPAR - INGSER
        
                                    RUC
                            
            80068984-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            139
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-15-108296
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.278.225.571
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.278.225.571
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288860
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA), TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        