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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 216.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.925.603

Retención DNCP
₲ 771.670
Retención IVA
₲ 5.905.636
Retención Renta
₲ 3.937.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-107282
Monto Contrato
₲ 7.447.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.873.087.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.873.087.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290168
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas