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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 283.952.883
Nro. Solicitud de Transferencia
128865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.836.384

Retención DNCP
₲ 1.011.905
Retención IVA
₲ 7.744.170
Retención Renta
₲ 5.162.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-117900
Monto Contrato
₲ 35.760.730.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.214.136.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.214.136.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas