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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 99.504.216
Nro. Solicitud de Transferencia
110932
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2016
Fecha de la Transferencia
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.626.700

Retención DNCP
₲ 354.597
Retención IVA
₲ 2.713.751
Retención Renta
₲ 1.809.168
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INGECIA
RUC
80090038-3
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118150
Monto Contrato
₲ 1.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.124.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.124.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289027
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 112/2015 LPN PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas