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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 84.482.308
Nro. Solicitud de Transferencia
78242
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.341.139

Retención DNCP
₲ 301.064
Retención IVA
₲ 2.304.063
Retención Renta
₲ 1.536.042
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO INGECIA
RUC
80090038-3
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118150
Monto Contrato
₲ 1.450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.124.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.124.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289027
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 112/2015 LPN PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERIA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL AREA DE REFUGIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas