Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013014
Monto de la Factura
₲ 6.410.570
Nro. Solicitud de Transferencia
6233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.220.519
Retención DNCP
₲ 24.608
Retención IVA
₲ 39.891
Retención Renta
₲ 125.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-105801
Monto Contrato
₲ 157.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.606.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.606.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 29/2015 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas