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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 623.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121178
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.541.555

Retención DNCP
₲ 2.220.445
Retención IVA
₲ 16.993.200
Retención Renta
₲ 11.328.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118131
Monto Contrato
₲ 3.041.032.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.966.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.891.966.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298003
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 141/2015 LPN - SBE -ADQUISICION DE ALCANTARILLAS DE H° A° TUBULARES Y CELULARES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas