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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 245.755.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.708.917

Retención DNCP
₲ 875.783
Retención IVA
₲ 6.702.420
Retención Renta
₲ 4.468.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-118131
Monto Contrato
₲ 3.041.032.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.966.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.891.966.614

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298003
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 141/2015 LPN - SBE -ADQUISICION DE ALCANTARILLAS DE H° A° TUBULARES Y CELULARES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas