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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 4.676.477.708
Nro. Solicitud de Transferencia
107598
Fecha Solicitud de Transferencia
02-09-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.187.440.957

Retención DNCP
₲ 16.665.266
Retención IVA
₲ 127.540.301
Retención Renta
₲ 85.026.867
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-103772
Monto Contrato
₲ 19.874.933.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.932.922.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.932.922.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas