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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 6.338.302.145
Nro. Solicitud de Transferencia
136739
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.676.084.286

Retención DNCP
₲ 22.587.404
Retención IVA
₲ 172.862.786
Retención Renta
₲ 115.241.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-109324
Monto Contrato
₲ 43.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.882.829.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.882.829.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas