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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 3.594.949.243
Nro. Solicitud de Transferencia
5844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
12-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.418.731.367

Retención DNCP
₲ 12.811.092
Retención IVA
₲ 98.044.070
Retención Renta
₲ 65.362.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-109324
Monto Contrato
₲ 43.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.882.829.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.882.829.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295051
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE Nº 3
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas