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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 223.229.930
Nro. Solicitud de Transferencia
93750
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.126.108

Retención DNCP
₲ 795.510
Retención IVA
₲ 6.088.089
Retención Renta
₲ 4.058.726
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
LP-12013-15-115313
Monto Contrato
₲ 12.478.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.241.359.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.241.359.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas