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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002810
Monto de la Factura
₲ 780.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203847
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2024
Fecha de la Transferencia
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.763.585

Retención DNCP
₲ 2.754.077
Retención IVA
₲ 21.294.409
Retención Renta
₲ 21.294.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-247970
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.093.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.093.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS PARA CURSOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional