Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 124.444.742
Nro. Solicitud de Transferencia
110921
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.995.658
Retención DNCP
₲ 438.951
Retención IVA
₲ 3.393.948
Retención Renta
₲ 3.393.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-244138
Monto Contrato
₲ 7.462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.661.150.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.661.150.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional