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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 346.481.998
Nro. Solicitud de Transferencia
62918
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.223.607

Retención DNCP
₲ 1.209.537
Retención IVA
₲ 9.449.509
Retención Renta
₲ 12.599.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO TAURO
RUC
80151026-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-249695
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.745.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.745.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446050
Nombre de la Licitación
LPN 02/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDILICIAS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social