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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009737
Monto de la Factura
₲ 339.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60859
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2025
Fecha de la Transferencia
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.988.287

Retención DNCP
₲ 1.186.204
Retención IVA
₲ 9.267.218
Retención Renta
₲ 12.356.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-246327
Monto Contrato
₲ 5.801.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.089.249.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.089.249.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439685
Nombre de la Licitación
LPN 08/2024 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social