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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002784
Monto de la Factura
₲ 4.047.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59797
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.979

Retención DNCP
₲ 14.275
Retención IVA
₲ 110.373
Retención Renta
₲ 110.373
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-243563
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.376.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.376.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442768
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRES DE LAS SEDES DEL SNPP- PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional