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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002722
Monto de la Factura
₲ 14.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12300
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2025
Fecha de la Transferencia
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.416.812

Retención DNCP
₲ 50.242
Retención IVA
₲ 388.473
Retención Renta
₲ 388.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-243563
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.376.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.376.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442768
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CON PROVISION DE REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRES DE LAS SEDES DEL SNPP- PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional