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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000437
Monto de la Factura
₲ 137.968.291
Nro. Solicitud de Transferencia
84854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.956.095

Retención DNCP
₲ 486.652
Retención IVA
₲ 3.762.772
Retención Renta
₲ 3.762.772
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
08/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12016-24-238901
Monto Contrato
₲ 14.775.519.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.276.676.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.276.676.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428401
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional