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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041802
Monto de la Factura
₲ 178.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43894
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.256.578

Retención DNCP
₲ 622.150
Retención IVA
₲ 4.860.545
Retención Renta
₲ 6.480.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-241003
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 744.242.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.242.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Tóner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica