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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006218
Monto de la Factura
₲ 8.231.244
Nro. Solicitud de Transferencia
22409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.678.702

Retención DNCP
₲ 28.735
Retención IVA
₲ 224.489
Retención Renta
₲ 299.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-245602
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.895.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.895.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica