Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006212
Monto de la Factura
₲ 23.516.040
Nro. Solicitud de Transferencia
22409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.937.472
Retención DNCP
₲ 82.092
Retención IVA
₲ 641.347
Retención Renta
₲ 855.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-24-245602
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.895.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.895.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica
