Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001670
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.381.176
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            50866
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-05-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-05-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.177.384
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 131.854
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.019.487
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.019.487
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANIBA SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80082123-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            67/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12010-21-210515
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 472.682.377
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 422.568.789
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 422.568.789
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396279
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO Y DE OFICINAS PARA ASIENTO DE AGENCIAS LOCALES DEPENDIENTES DE LA DEAG - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        